Seminário de Treinamento GST Malásia.
GST SEMINÁRIO 2: GST Contabilidade & amp; Código Tributário GST.
1. Bónus de Bird Early Contabilidade GST.
&touro; 10 erros errados que você está fazendo que Kastam não lhe contou.
&touro; 7 novas atualizações importantes seu contador não sabe ainda.
Códigos de imposto GST atualizados pela alfândega em fevereiro de 2018 para contabilidade no código GST e no formulário GST 03 através do GST TAP da alfândega. Alterações importantes no envio e arquivamento GST03 Retorno na GST TAP em vigor desde janeiro de 2018 Reduzir o arquivamento do GST03 no GST Toque em Custom e diminua o trabalho e os custos da contabilidade do GST.
2. Entradas Contábeis GST e Tratamento de Código GST: Aplicando o Débito Correto, Entradas Contábeis de Crédito, Lançamentos Contábeis e T-Conta para.
&touro; Bad Debt Relief, dívidas incobráveis recuperadas.
&touro; Rede GST, Reconciliação GST.
&touro; Nota de Débito, Nota de Crédito.
3. Configurar novas contas no sistema de contabilidade e plano de contas.
&touro; Balanço e notas.
&touro; Empregados & rsquo; Reivindicações de despesas.
7. Questões de Transição de Vendas e Imposto sobre Serviços para GST.
&touro; Bad Debt Relief.
&touro; Regra De Minimis.
&touro; Ajuste Anual como Fornecedor Misto.
&touro; Ajuste de Bens de Capital.
&touro; Pagamento antecipado ou depósito.
&touro; Venda de bens de capital por parcelas versus negócios como um todo.
&touro; Venda de ativo fixo vs carro diretor.
&touro; Desconto e Promoção.
&touro; Reembolso x Desembolso (Pagamento em Nome)
&touro; Troca de mercadorias, serviço: duas (2) transações vs Contra.
&touro; Patrocínio, caridade em dinheiro vs bens.
&touro; Planejamento tributário de GST para presente.
&touro; Evitando alguns erros comuns.
&touro; Agricultura de atividades para subcontratados.
&touro; Devoluções, Emissão de Notas de Débito ou Crédito, Ajustes.
&touro; Desconto de pessoal, desconto, pagamento de juros atrasados.
&touro; Qual é o software de contabilidade gst ser compatível com GST com a Lei GST da Malásia e guia de costumes.
&touro; Como aplicar corretamente o código gst?
&touro; O que é o arquivo GAF usado pela alfândega para auditar?
&touro; O uso do código de imposto GST errado pode fazer com que você subarrete ou subponja o GST.
10. Guia para Implementação de GST & ndash; Guia passo a passo.
&touro; Como preencher o formulário de imposto GST. Arquivo todo mês ou a cada trimestre, corretamente.
&touro; Como corrigir os erros no formulário GST03 após o envio para o Custom. [Especial]
&touro; Fornecimento isento, código MSIC da Borang C, classificação zero, suprimento de alívio, mais.
&touro; Bad Debt Relief, Recuperação de dívidas incobráveis.
&touro; Facturas devido a um fornecedor com mais de 6 meses de idade & amp; Reclamar de volta o GST.
&touro; Serviços importados - Mecanismo de cobrança reversa / autocontabilização do destinatário.
&touro; Despesas com imposto sobre insumos bloqueados.
&touro; Venda / Fornecimento: padrão, zero, isento, fora de escopo, isento, incidental, alívio.
- Fornecedor registrado em GST.
- Fornecedor não registrado pelo GST.
- Importar sem ATS.
- Importar com o ATS.
- Compra a partir da oferta nominal zero.
- Compra de fornecimento isento.
- Fornecimento isento eventual, por exemplo, ganho cambial realizado, despesas com juros.
- Ajuste ao imposto de insumo (AJP), imposto de saída (AJS) vs resultado de reversão, imposto de insumo.
&touro; Kastam adiciona 4 novos códigos de imposto GST que mudam a forma como você reporta o GST ao Kastam.
&touro; Como os Códigos de ICMS estão relacionados ao Imposto de Renda (Lembaga Hasil Dalam Negeri / LHDN) [NOVO!]
&touro; Treinamento Especializado da Indústria - Fabricação, Hotel, Agenciamento de Carga e Transporte Logístico, Desenvolvimento de Propriedade, Construção, Armazém LMW, FIZ, Agente, E-Commerce, Tour e Viagem, Bens Segunda Mão: Carro Usado, Propriedade, Guia de Importação e Exportação e mais .
14. Adiantamento, Ofensas e Penalidades.
15. Checklist: Quais itens importantes para implementar o GST corretamente.
Quem deve participar do Seminário GST: Todos os níveis de Finanças, Contas, Auditoria, TI, GST, Tributário, Admin, Contabilidade, Gestão, Agente Tributário, Societário, Contabilidade, Controle de Crédito, etc.
P: Quanto tempo dura o Seminário de Contabilidade GST?
A: dois dias. O Seminário 1 e o Seminário 2 compõem o Curso de Contabilidade GST de dois dias. Há muitas novas atualizações importantes do GST do Seminário 1 que fazem o link para o Seminário 2. Um dia não é suficiente para entender a Contabilidade do GST. É altamente recomendável participar de dois dias inteiros para entender o processo de contabilidade do GST.
P: Posso enviar uma equipe para o Seminário 1 e uma equipe diferente para o Seminário 2?
GST-03 Item 12 (ES + ES43): Como comparar o Valor Total de Suprimentos Isentos entre GST-03 e Ledger.
Como comparar o valor total de suprimentos isentos entre GST-03 e Ledger?
Introdução.
Os Fornecimentos de Serviços Financeiros Isentos de Incidentes (IEFS) incluem: -
a receita de juros de depósitos feitos com uma instituição financeira na Malásia registrou ganhos ou perdas cambiais.
Esta oferta inclui: -
Venda de Imóveis Residenciais para Venda ao Consumidor de bilhetes para Transporte Público (Táxis, Ônibus Fase, Ferries) Imposto de juros da Instituição Financeira a clientes para empréstimo.
Nota: Perda Líquida no Forex (ES43) = 0,00.
Exemplo de entrada de dados.
2. ES43 - Ganhos ou perdas cambiais realizadas a. Ganho Realizado na Captação de Moeda Estrangeira abaixo do Pagamento do Cliente.
b. Perda Realizada na Captura de Moeda Estrangeira abaixo do Pagamento do Cliente.
3. ES - encargos de juros da Instituição Financeira a clientes por empréstimo. Captura de tela abaixo da fatura do cliente.
GST-03 Item 12: Valor Total de Suprimentos Isentos.
1. Por instâncias, o Item 12 da GST-03 = Rm62.886.40.
2. Você pode verificar os detalhes clicando duas vezes no valor do Item 12. 3. Pop-up o detalhe do item 12.
4. Você pode inserir coluna adicional, ou seja. Do tipo de documento e tipo de trans. uma. Do tipo de documento irá ajudá-lo a identificar os documentos onde postou; b. O Tipo de Transmissão informará o documento publicado do caso especial, por exemplo. Ganho Realizado em Câmbio.
Relatórios de verificação cruzada.
Listagem de GST.
[GST | Imprimir lista de GST. ]
1. Selecione o intervalo de datas ou o Processo GST. 2. Você pode selecionar o parâmetro de imposto para ES e ES43. 3. Aplique a listagem GST.
4. Clique em cada tipo de imposto, você pode ver os detalhes. Veja o exemplo na imagem abaixo. uma. ES43.
b. ES43 (Ganho Realizado Líquido APENAS)
[GL | Relatório do Razão de Impressão. ]
Publicação Normal para ES43 & amp; EP.
3. Transações relacionadas ao ES. Veja a imagem abaixo.
3. Transações relacionadas ao ES43. Veja a imagem abaixo.
Lançamento Especial para Ganho Realizado Líquido Forex (ES43)
2. Selecione a conta de ganho ou perda de taxa de câmbio estrangeira, clique em APLICAR.
3. Você pode ver as transações de lançamento de Ganho ou Perda de Taxa de Câmbio no GL Ledger.
GST Malásia, Implementação de GST, Registro GST, Consultores GST, Treinamento GST, Malásia GST, Seminário GST, Customs GST, O que é GST, GST Events & amp; Fórum GST.
Isso só é aplicável ao comerciante registrado GST que faz fornecimentos tributáveis e isentos (ou vulgarmente conhecido como comerciante parcialmente isento).
O TX-E43 deve ser usado para transações que envolvam o pagamento de imposto de entrada que seja diretamente atribuível ao fornecimento de suprimentos isentos.
O fornecimento isento inclui receita de juros de depósitos feitos com uma instituição financeira na Malásia, ganhos ou perdas cambiais realizados, primeira emissão de títulos, primeira emissão de ações através de uma Oferta Pública Inicial e juros recebidos de empréstimos concedidos a empregados, recebimentos de cobrança, recebimento de dinheiro de detentores de unidades para unidades recebidas por uma unidade de confiança, etc.
OBSERVAÇÃO: FORNECIMENTO INCIDENTAL ISENTO É RECLAMÁVEL SE VOCÊ NÃO ESTIVER NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
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6GST - Q & A para o GST da Malásia.
Questão relacionada.
Que código fiscal devo colocar para minha conta de ganho ou perda cambial?
Eu compro produtos de fornecedores estrangeiros e a conta é de US $ 1.000.
Quando eu entro em minhas compras e conta de credor, eu usei RM 3,80 x 1000 = RM3800.
Quando eu realmente faço o pagamento, a taxa de câmbio é RM4.00 por US $
portanto paguei o fornecedor RM4000.
então haverá uma perda de RM200 na taxa de câmbio na minha conta.
Qual deve ser o código tributário do RM200?
E se fosse um ganho, que código fiscal eu deveria usar?
Use o TX-E43, quando você perceber ganhos ou perdas cambiais durante a compra, que é no seu caso, a perda de RM200 (mesmo que seja um ganho também) é isso.
Por outro lado, use ES43 quando tiver percebido ganhos ou perdas cambiais durante o fornecimento.
Eu tenho confundido com esta explicação depois de ver todos os códigos de impostos, especialmente para Foreign Exchange.
Mesmo que eu percebi perda ou ganho em divisas estrangeiras, o código fiscal é TX-E43. se sou um comprador?
Considerando que, se eu percebi perda ou ganho no código de imposto de eliminação é ES43, se sou um vendedor?
Anteriormente, eu usava essa transação como código de imposto ES43. Neste caso, sou material de compra da China.
6GST - Q & A para o GST da Malásia.
Questão relacionada.
Ganho / Perda de Moeda Estrangeira.
Nossa empresa importou mercadorias do ultramar. E nosso fornecedor nos faturou em moeda USD / EUR.
Em seguida, basear-nos-emos na taxa Custom Malaysia para dividir o valor da fatura do fornecedor, tornando-se o MYR para digitar nosso sistema contábil.
Ao efetuar o pagamento ao Fornecedor, seremos pagos em USD / EUR e, com base na taxa de câmbio do Banco, calcularemos manualmente o ganho / perda.
Neste caso, como faremos nossa transação de ganho / perda estrangeira no formulário GST-03?
Informações da Aduana (25/08/2015), precisamos declarar apenas o ganho líquido, se houver perda líquida, informamos como NIL.
Se o ganho realizado for RM1000 e a perda realizada for RM200, o valor líquido for + RM800, declaramos como RM800.
Se o ganho realizado for RM300 e a perda realizada for RM700, o valor líquido será de - RM400, declarado como NIL.
Então, basta digitar manualmente o valor de ganho no formulário GST-03 ao enviar para o Custom?
Posso saber em que item da GST-03 declarar o ganho em moeda?
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